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大业股份:续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构

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大业股份:续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构

时间:2020年03月24日 17:06:02 中财网

原标题:大业股份:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的公告

大业股份:续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构


证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-014

转债代码:113535 转债简称:大业转债

转股代码:191535 转股简称:大业转股



山东大业股份有限公司

关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司2020年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示

. 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
. 本事项尚需提交公司股东大会审议




公司于2020年3月24日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关
于聘任公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》,拟续聘中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称:中兴华所)为公司2020年度审计机构及内控
审计机构,并自公司 2019年度股东大会批准之日起生效,现将具体情况公告如
下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事
务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙
制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下
简称“中兴华所”)。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。

统一社会信用代码:91110102082881146K。经营范围为:审查企业会计报表、出


具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主
选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,上年度
完成35家上市公司的年报审计业务。


2.人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农,现有合伙人131人,注册会计师817人,一年
内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所
从业人员2086人。


3.业务规模

中兴华所上年度业务收入109,163万元,其中审计业务收入83,877万元,
证券业务收入18,765万元;净资产30,637万元;上年度审计公司家数共计10210
家,其中上市公司年报审计35家,收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业
包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行
业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、
塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等,审计的上市公司资产总额均值
744,387万元。


4.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额
10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。


5.独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017
年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元,并处以450万元罚
款。


因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计,2018


年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件,对中兴
华所及注册会计师采取监管谈话。


因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计,2018年9月14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文
件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。


因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表
审计,2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措
施文件,对中兴华所采取出具警示函。


因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计,2020
年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字(2020)5号”监管措施文件,
对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。


2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会(2019)17号自律处分决
定书,对中兴华所给予警告处分,暂停债务融资工具相关业务6个月。


(二)项目成员信息

1.人员信息

项目质量控制复核人的从业经历:赵春阳,从1999年7月至2014年1月在
山东汇德会计师事务所从事审计工作,从2014年2月至今在中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。担任过华仁药业股份有限公司、山东大
业股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、青岛日辰食品股份有限公司、
青岛东软载波科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、贵州红星发展股份有
限公司、渤海汽车系统股份有限公司等8家上市公司的独立质量复核。


项目质量控制复核人的执业资质:注册会计师

项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力:是

拟签字会计师1(项目合伙人)从业经历:吕建幕,自1998年12月到2014
年1月在山东汇德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为澳柯玛(600336)、正海磁材
(300224)、海利尔(603639)、大业股份(603278)、郎进科技(300594)、日辰
股份(603755)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。



拟签字会计师1的执业资质:注册会计师

拟签字会计师1是否从事过证券服务业务:是

拟签字会计师1是否具有相应的专业胜任能力:是

拟签字会计师2从业经历:尹泽平,自2013年1月到2014年1月在山东汇
德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)从事审计工作,为大业股份(603278)提供年度审计服务。


拟签字会计师2的执业资质:注册会计师

拟签字会计师2是否从事过证券服务业务:是

拟签字会计师2是否具有相应的专业胜任能力:是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性,近三
年未发现其存在不良诚信记录的情况。


(三)审计收费

本期财务报告审计费用50.00万元(含税),内控审计费用15.00万元(含
税),合计人民币65.00万元(含税),系按照中兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业
人员专业技能水平等分别确定。


二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认真审核了中兴华所的执业资质相关证 明文件、人员信息、业
务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为中兴华所在审计工作中能
够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工
作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中兴华所已购买职业保险,
且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审
计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中兴华所为公司2020年度
审计机构及内控审计机构,并提交公司董事会、股东大会审议。


(二)独立董事事前认可及独立意见


公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见
和独立意见:中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度公司审计要求。鉴于中
兴华所在公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,遵循
独立、客观、公正的执业准则,按照本年度审计计划完成审计工作,如期出具了
公司 2019 年度财务审计报告及内控审计报告。为保证审计工作的连续性,我们
同意继续聘任中兴华所为公司2020年度审计机构及内控审计机构,并同意将该事
项提交股东大会审议。


(三)公司于2020年3月24日召开第三届董事会第二十四次会议,以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构
及内控审计机构的议案》,同意续聘中兴华所为公司2020年度审计机构及内控审
计机构。


(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。


特此公告。






山东大业股份有限公司董事会

2020年3月24日


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